23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PERSI SIMONA (PRSSMN75R69L304J) Aggiudicatari: PERSI SIMONA (PRSSMN75R69L304J)
SALDO fattura n. A/000581 del 22/04/2021 CANDEGGINA
136,80
136,80
23/04/2021 23/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMELOTTI GIANNI S.A.S DI GIACOBBE MARINELLA E C. (02526440066) Aggiudicatari: AMELOTTI GIANNI S.A.S DI GIACOBBE MARINELLA E C. (02526440066)
SALDO FATTURA 15/E DEL 08/02/2021 PER ACQUISTO LICENZA ANTIVIRUS KASPERSKY
fattura n. 111/PA del 17/08/2021 DPO ANNO SCOL 2020-21
1.485,12
1.485,12
02/09/2021 03/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PERSI SIMONA (PRSSMN75R69L304J) Aggiudicatari: PERSI SIMONA (PRSSMN75R69L304J)
SALDO fattura n 319-PA del 07-10-2021 ricambi toner
34,46
34,46
20/10/2021 20/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REFILL SRL (00760870352) Aggiudicatari: REFILL SRL (00760870352)
saldo fattura nr. 02-FPA del 29-01-2021 per Materiale igenico sanitario per cassette di primo soccorso: Elettrodi - Armadio per defibrillatore - Pomata arnica
383,00
383,00
01/02/2021 01/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PARAFARMACIA DOTTORBIANCHI DI FABIO BIANCHI (BNCFBA78R21A182T) Aggiudicatari: PARAFARMACIA DOTTORBIANCHI DI FABIO BIANCHI (BNCFBA78R21A182T)
saldo fattura 20214E06384 del 18-02-2021 per acquisto materiale sanitario per cassette pronto soccorso
786,42
786,42
24/02/2021 24/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
SALDO FATTURA n. 8004220027 del 05/06/2021 per acquisto libri PON
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PERSI SIMONA (PRSSMN75R69L304J) Aggiudicatari: PERSI SIMONA (PRSSMN75R69L304J)
SALDO FATTURA 2/5 DEL 09-02-2021 PER RIPARAZIONE FLAUTO OPERA
90,00
90,00
10/02/2021 10/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TUTTOMUSICA SAS DI CASTELLANO TAMARA (02495160067) Aggiudicatari: TUTTOMUSICA SAS DI CASTELLANO TAMARA (02495160067)
fattura n. 79/PA del 18/10/2021
3.000,00
3.000,00
02/11/2021 02/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COOPERATIVA SEMI DI SENAPE (02407940069) Aggiudicatari: COOPERATIVA SEMI DI SENAPE (02407940069)
fattura nr. 2021002063 del 05-11-2021 Assicurazione alunni IW-2021-00171
5.877,70
5.877,70
15/11/2021 18/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBIENTE SCUOLA S.r.l (03967470968) Aggiudicatari: AMBIENTE SCUOLA S.r.l (03967470968)
SALDO FATTURA NR 293-PA DEL 22-10-2021 per 12 monitor interattivi
18.240,00
18.240,00
25/10/2021 25/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GENESI ELETTRONICA DI BESSONE WALTER E GIRAUDO FER (02171110048) Aggiudicatari: GENESI ELETTRONICA DI BESSONE WALTER E GIRAUDO FER (02171110048)
FORNITURA E POSA IN OPERA RINGHIERA E SISTEMAZIONE TERRENO spazio esterno della scuola primaria Caretta nell’ambito del progetto “Uno spazio per crescere insieme”
fattura n. 02355/21 del 27/04/2021 ABBONAMENTO RIVISTA AMMINISTRARE LA SCUOLA ANNO 2021
80,00
80,00
10/05/2021 10/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI - TORINO (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI - TORINO (07009890018)
Saldo ft 67-S1 del 29-10-2021 per acquisto sanificatori
900,00
900,00
02/11/2021 02/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: O.R.M.U di Giovanni Montella & C. srl (00314130634) Aggiudicatari: O.R.M.U di Giovanni Montella & C. srl (00314130634)
SALDO fattura 175 del 21-09-2021 per acquisto mascherine FFP2
720,00
720,00
22/09/2021 22/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARMACIE VITTORIA SRL (01659930208) Aggiudicatari: FARMACIE VITTORIA SRL (01659930208)
SALDO fattura n. 2/38 del 11/11/2021 per strumenti musicali
4.909,84
4.909,84
12/11/2021 10/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TUTTOMUSICA SAS DI CASTELLANO TAMARA (02495160067) Aggiudicatari: TUTTOMUSICA SAS DI CASTELLANO TAMARA (02495160067)
SALDO FATTURA n. 2103001215 del 31/03/2021 PER ACQUISTO SAPONE LAVAMANI E ATTREZZATURE PER PULIZIE
101,50
101,50
14/04/2021 14/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAGRIS SPA (01627080169) Aggiudicatari: MAGRIS SPA (01627080169)
ACQUISTO LIBRI PON PRESTITO D'USO
1.795,35
1.795,35
18/11/2020 25/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIRIO LIBRI SRL - IL LIBRACCIO (03600400109) Aggiudicatari: SIRIO LIBRI SRL - IL LIBRACCIO (03600400109)
saldo fattura n. 6/E del 10/06/2021 per Attività di assistenza tecnica e di implementazione delle tecnologie e soluzioni digitali nella didattica in classe e a distanza
1.040,00
1.040,00
11/06/2021 11/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REPETTO EZIO (RPTZEI70C22A436F) Aggiudicatari: REPETTO EZIO (RPTZEI70C22A436F)
SALDO fattura n. 004/000008 del 18/05/2021 per ACQUISTO NR 30 LIBRI DI TESTO PER PRESTITO D’USO
571,86
571,86
25/05/2021 25/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIRIO LIBRI SRL - IL LIBRACCIO (03600400109) Aggiudicatari: SIRIO LIBRI SRL - IL LIBRACCIO (03600400109)
SALDO FATTURA NR 1PA DEL 31/03/2021 PER ACQUISTO KIT SCOLASTICI DM 103 DEL 19/08/2020
657,75
657,75
02/04/2021 02/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL RIGHELLO DI GHIAZZA BARBARA (GHZBBR68P45A182P) Aggiudicatari: IL RIGHELLO DI GHIAZZA BARBARA (GHZBBR68P45A182P)
SALDO FATTURE 8A00081083- 8A00082115-8A00083764- 8A00085529 PER CANONE BIM 02-2021
2.767,77
2.767,77
15/02/2021 04/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM SPA (00488410010) Aggiudicatari: TIM SPA (00488410010)
pagamento fattura nr. 21PAS0000545 del 31/01/2021 per RINNOVO DATABASE MYSQL 2021/22
67,90
67,90
08/02/2021 08/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.p.A. (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA S.p.A. (04552920482)
CONTRATTO ESPERTO PER SUPPORTO PSICOLOGICO A. S. 20/21
SALDO FT 4639-P del 15-09-2021 MATERIALE INFANZIA CASCINAGROSSA
833,13
833,13
17/09/2021 03/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
fattura n. 1561 del 01/06/2021 ADEGUAMENTO NUOVI CANONI CONNESSIONI INTERNET A CONGUAGLIO PARZIALE CON NOTA DI CREDITO
1.146,01
1.146,01
14/06/2021 13/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BBBELL S.p.A. (08666990018) Aggiudicatari: BBBELL S.p.A. (08666990018)
Saldo fattura 1010049478 del 10-09-2021 Acquisto visiere parafiato
212,50
212,50
16/09/2021 17/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMA S.p.A (00639260355) Aggiudicatari: AMA S.p.A (00639260355)
SALDO FATTURA EFAT-2021-3381 DEL 26-11-2021 PER ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 2021-2022
220,00
220,00
29/11/2021 29/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID NOTIZIE DELLA SCUOLA - NAPOLI (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID NOTIZIE DELLA SCUOLA - NAPOLI (00659430631)
SALDO fattura n. 811-ME del 24-05-2021 VISITA GUIDATA MUSEO EGIZIO DEL 31-05-2021
80,00
80,00
25/05/2021 25/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REAR SOCIETA' COOPERATIVA multiserv. MUSEO EGIZIO (04560130017) Aggiudicatari: REAR SOCIETA' COOPERATIVA multiserv. MUSEO EGIZIO (04560130017)
saldo fattura nr V3-19355 del 03-09-2021 materiale SCUOLA INFANZIA SPINETTA MARENGO
1.081,50
1.081,50
13/09/2021 30/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
SALDO fattura n. 6-PA del 22-10-2021 MATERIALE DI CANCELLERIA LABORATORIO PROGETTO
913,74
913,74
25/10/2021 25/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GALLO DI COCHRANE SRL (01971580061) Aggiudicatari: GALLO DI COCHRANE SRL (01971580061)
saldo ft. 03274-21 del 2-12-21 per abbonamento amministrare la scuola 2022
80,00
80,00
03/12/2021 03/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI - TORINO (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI - TORINO (07009890018)
FIORI PER ESTERNO
520,46
331,36
19/12/2018 31/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA CITTA' DELLE PIANTE E DEI FIORI SRL (02663710024) Aggiudicatari: LA CITTA' DELLE PIANTE E DEI FIORI SRL (02663710024)
COMPENSO E SPESE ANNUE DI GESTIONE E TENUTA CONTO 2020-2022
4.000,00
700,00
18/09/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA INTESA SAN PAOLO SPA (00799960158) Aggiudicatari: BANCA INTESA SAN PAOLO SPA (00799960158)
SALDO fattura n. 20214E11015 del 09/04/2021 PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE
669,00
669,00
15/04/2021 15/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
saldo fattura nr. A/000081 del 19/01/2021 per Acquisto materiale igienico sanitario
2.202,27
2.202,27
28/01/2021 23/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMELOTTI GIANNI S.A.S DI GIACOBBE MARINELLA E C. (02526440066) Aggiudicatari: AMELOTTI GIANNI S.A.S DI GIACOBBE MARINELLA E C. (02526440066)
SALDO fattura n. 347/001 del 21/04/2021 per Intervento di sanificazione uffici
saldo ft 3194 del 22-11-21 per riparazione extra assistenza - palo antenna
105,00
105,00
06/12/2021 06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BBBELL S.p.A. (08666990018) Aggiudicatari: BBBELL S.p.A. (08666990018)
saldo fattura n 0000008PA-21 del 19-10-2021
1.560,00
1.560,00
20/10/2021 21/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COSTRUIRE INSIEME AZ.SPEC.MULTISERV. (02376190068) Aggiudicatari: COSTRUIRE INSIEME AZ.SPEC.MULTISERV. (02376190068)
SALDO FATTURA n. 000001/100/SP/010720 del 30/06/2021 PER Acquisto materiale facile consumo laboratori cucina Piano Estate
saldo fattura n. 381 del 18/06/2021 per acquisto etichette POn
103,50
103,50
21/06/2021 21/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI (DFLDVD69A15G478I) Aggiudicatari: GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI (DFLDVD69A15G478I)
SALDO FATTURA 315-PA DEL 16-11-2021 ACQUISTO WEBCAM
545,00
545,00
16/11/2021 16/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GENESI ELETTRONICA DI BESSONE WALTER E GIRAUDO FER (02171110048) Aggiudicatari: GENESI ELETTRONICA DI BESSONE WALTER E GIRAUDO FER (02171110048)
fattura n 7X03940050 del 11-12-2021 SCHEDE SIM GREEN PASS
3,01
3,01
20/12/2021 04/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM SPA (00488410010) Aggiudicatari: TIM SPA (00488410010)
determina a contrarre prot nr 7046 per acquisto nr 2 tavoli ping pong e piccola strumentazione Laboratorio Mi prendo cura di te
738,00
0,00
20/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GARLANDO S.P.A (01055180069) Aggiudicatari: GARLANDO S.P.A (01055180069)
saldo fattura nr 20214E29960 del 08-11-2021 per acquisto cancelleria per uffici
586,78
586,78
15/11/2021 24/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
SALDO FATTURA 314-PA DEL 16-11-2021 ACQUISTO MONITOR E ACCESS POINT
334,00
334,00
16/11/2021 16/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GENESI ELETTRONICA DI BESSONE WALTER E GIRAUDO FER (02171110048) Aggiudicatari: GENESI ELETTRONICA DI BESSONE WALTER E GIRAUDO FER (02171110048)
ACQUISTO NOTEBOOK, DESKTOP, MONITOR CON WEBCAM, MOUSE E TASTIERE
9.121,33
9.121,30
22/12/2020 02/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Media Direct Srl (02409740244) Aggiudicatari: Media Direct Srl (02409740244)
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